北京回龙观医院2022年财政预算信息公开
2022-03-02
来源:未知
目 录 第一部分 2022年度单位预算情况说明 一、单位基本情况 二、2022年收入及支出总体情况 三、主要支出情况 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 2022年度单位预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、项目支出表 五、政府采购预算明细表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算财政拨款支出表 八、一般公共预算财政拨款基本支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、国有资本经营预算财政拨款支出表 十一、财政拨款“三公”经费支出表 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 十三、项目支出绩效目标表 第一部分 2022年单位预算情况说明 一、单位基本情况 (一)本单位性质、职责等情况 北京回龙观医院为北京市医院管理中心所属公益二类事业单位。 单位职责如下: 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育;为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;开展对外交流和国际合作;承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益;建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作;承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。 (二)机构设置情况 北京回龙观医院内设临床科室13个,医技及医辅科室6个,研究机构3个,职能部门22个。 (三)人员构成情况 北京回龙观医院行政编制0人,实有人数0人;事业编制1,150人,实有人数1,005人;聘用人员167人。 离退休人员547人,其中:离休5人,退休542人。 二、2022年收入及支出总体情况 (一)收入预算说明 2022年收入预算82,517.98万元,比2021年85,167.07万元减少2,649.09万元,下降3.11%。其中: 本年财政拨款收入22,534.43万元,比2021年22,989.78万元减少455.35万元,减少的主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求,财政拨款收入减少。 本年事业收入57,255.38万元,比2021年56,567.14万元增加688.24万元,增加的主要原因是疫情防控常态化下,医院服务量恢复,医疗收入稳步增长。 本年其他收入2,728.12万元,比2021年2,004.07万元增加724.05万元,增加的主要原因是医院综合服务能力提升导致其他收入增加。 上年结转结余资金0.05万元,比2021年3,606.08万元减少3,606.03万元,减少的主要原因是加强支付进度管理,以前年度结转资金减少。 (二)支出情况说明 2022年支出预算82,517.98万元,比2021年85,167.07万元减少2,649.09万元,下降3.11%。 基本支出预算80,872.70万元,占总支出预算98.01%,比2021年79,807.05万元增加1,065.65万元,增长1.34%,增加的主要原因是医院服务量恢复导致对应的成本支出增加。项目支出预算1,645.28万元,比2021年5,360.02万元减少3,714.74万元,下降69.30%,减少的主要原因是按照项目预算细化程度和资金支付节奏,分年度安排预算经费等。其中: 1.事业单位经营支出0.00万元。 2.上缴上级支出0.00万元。 3.对附属单位补助支出0.00万元。 三、主要支出情况 2022年支出预算中:基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于公立医院改革相关工作,包括:医疗人才培养、学科发展、医用设备购置、院区改造修缮、安全隐患排除、北京市心理援助热线运维费等。 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明 本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。 五、其他情况说明 (一)政府采购预算说明 2022年北京回龙观医院政府采购预算总额4,192.95万元,其中:政府采购货物预算2,805.56万元,政府采购工程预算438.02万元,政府采购服务预算949.37万元。 (二)政府购买服务预算说明 本单位2022年无政府购买服务预算。 (三)机关运行经费说明 本单位不在机关运行经费统计范围之内。 (四)项目支出绩效目标情况说明 2022年,北京回龙观医院填报绩效目标的预算项目9个,占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,645.23万元,占本单位本年项目支出预算的100%。 (五)重点行政事业性收费情况说明 本单位2022年无重点行政事业性收费。 (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 (七)国有资产占用情况说明 截至2021年底,北京回龙观医院共有车辆9台,共计212.45万元;单位价值50万元以上的通用设备21台(套),共计3,563.08万元,单位价值100万元以上的专用设备24台(套)、共计8,227.72万元。 六、名词解释 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 第二部分 2022年单位预算报表
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